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决算报表与账不一致

来源:www.zuowenzhai.com   投稿:2024-06-15

审计报告,会计报表,公司帐务三都均不一致,怎么办?
答:首先,需要了解差异存在的原因;一般情况下,均应以审定的报表为准,即审计报告数据为依据。对于审计报告中要求的调整分录,应分析原因并思考是否应调整账务还是报表,对于一般能够调整账务的,建议调整;税务报表与财务报表有部分内容含义不一致,需要分析填列,不能简单判断不一致。财务报表以0申报,需要与...

公司的账被我做的税务的财务报表和帐套里面的不一样了 怎么办呀?_百 ...
答:如果你原来的报表账务是平衡的,换了软件后不平,最大的可能,是你期初录错了,首先去对一下期初数据,然后按月核对每个月录入科目是否和原科目一致,是否使用错了往来,再次,核对数据录入方向,是否借贷相反。再看你的各帐表,特别是银行日记账,现金日记账及往来明细账、费用帐,和原数据核对。很...

行政单位国库集中支付,在决算时会与财政对账,但我账面的经费支出与财...
答:财政的支出数是财政拨给你单位年度总资金指标,即年度总的用款额度,而你单位的经费支出是实际使用的资金。所以,二者之间有差额,一般情况下单位年末都有未使用的指标即额度,即财政拨款数减去单位经费支出数有余额,余额可以留待下一年度继续使用,财政一般不收回。

决算与税务报表必须一致吗
答:必须一致。根据《财政部人力资源社会保障部税务总局国家医保局关于编报2022年社会保险基金决算的通知》显示在编制医保基金决算前,需同税务部门、财政部门严格核对账目,确保基金决算报表数据和会计核算数据的一致。

银行存款账户余额与报表不一致,原因是资金池划拨造成的差异,审计如何调 ...
答:之前的会计说由于公司注册时是垫资的所以就这样,那么我要怎么处理才好呢? 如果是这种情况,前任会计记账不真实,少记了一笔,所以你的账实和账表都不符。 借:其他应收款 贷:银行存款 这种情况很容易出问题,企业年检时会被工商认为有抽逃注册资金的嫌疑,弄不好要被罚款。 处理方法: 老板后...

决算报表与会计账薄不一致说明怎么写
答:如果事实如此,那肯定是有一方是错误的,就照实写就是了,说明情况,列明数据。

决算报表中结余数大于帐务结余数是怎么回事?
答:出现这种情况有很多种可能性,请先检查决算报表填列是否正确。再检查收入与支出数是否与账务数相等,最后再逐项检查明细。一般决算报表中存在错误的话,审核会有错误提示的!

为什么报表和明细帐上的金额不一致
答:应该一样哦.检查方法:(1)报表的期间和明细账的期间是否一致。(2)明细账的借贷方是否有遗漏?(3)明细账的“结转损益”不要包含进去。

账表不符违反什么规定,怎样处理
答:账表不符违反《中华人民共和国会计法》的规定。银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符。通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。账表不符企业可以采取以下措施:1、充分了解账目不符的原因,进行核实和调整;2、调整内部控制制度,加强财务管理,防止账目不符的情况再次...

账和申报表不一致怎么办
答:会计收入确认原则和增值税收入确认原则本来存在差异.举例,提前开票,增值税要求申报,但是还未达到会计准则规定的收入确认原则,类似这种政策性差异导致的不一致。建立申报明细台账,记录并消除差异。3、申报口径按照增值税规定申报,符合税收规定,避免纳税风险。4、年底尽量清除所有差异,保持账务和申报表一致...

扈广佳15369402330:    决算报表与会计账薄不一致说明怎么?决算报表与会计账薄不一致说明怎
骆严览:      : 因...原因,导致账面与决算报表某某科目存在..元差异

扈广佳15369402330:    决算报表与账上不一致如何调整? -
骆严览:      : 可以冲红,隐藏盈余数字结算报表是截止日期的,账上的是时实.

扈广佳15369402330:    决算报表与会计账薄不一致说明怎么写 -
骆严览:      : 如果事实如此,那肯定是有一方是错误的,就照实写就是了,说明情况,列明数据.

扈广佳15369402330:    会计报表与账面不符 -
骆严览:      : 会计报表与账面不符--》这个是你财务帐上的问题,税务不管你这些,税务只关心你有没有交税. 将1个月的收入按3个月平摊了,晚交了两个月的税--》按法规条文,晚交是要涉及处罚.但是在实际中,我觉得税务局不会去追究的,只要证明已经交过了,没有逃税就可以了.至于“滞纳金”,这个是你申报税后,没有按时交款时才会有,比如你3月份3月10日申报了1万元的税,但是你到3月15日了,还没有把税款交到税局(银行),那么才开始按你的1万元的税的基础上计算滞纳金.总之,没什么大问题了,自己心里清楚,同时为了自己管理方便,把帐和税之间摆平就行了...

扈广佳15369402330:    总账和报表不一致怎么办 -
骆严览:      : 其实这个问题不用担心,只要你申报的报表或留存的报表是准确的就可以了,这个有2个方法处理.1、用正确的报表去税务机关换回错误的报表,不用担心税务人员讲你.2、保证自己留存的报表是正确的,如果税务机关来检查时,你提供的报表是准确的就问题不大了,可以说报税人员拿错报表.

扈广佳15369402330:    当账本的数字和报表的数字不一致时应该怎么做? -
骆严览:      : 对账吧,对一下凭证和总账是否相符,总账和明细账,如果正确就是报表填错了,毕竟你的报表是根据你的总账来出的嘛

扈广佳15369402330:    我要提问会计财务报表上的数字和总帐上的数字不相符该怎么办 -
骆严览:      : 一般情况下总账上的数字和报表上的数字是一致的,如果出现不符可能是你记账或录入错误,也有可能是账目上做过调整

扈广佳15369402330:    帐面与报表不符怎样处理?
骆严览:      : 先看是否由于应收帐款中有无贷方余额,在编制报表时列在预收帐款项目中了如果是绝对的账表不符,因报表是依据总帐及明细帐编制的,只能调整报表了

扈广佳15369402330:    请教姐姐们,关于总帐与报表不一样,怎么调?我四月份才接手做一个公
骆严览:      : 1、如果你单位准备申办一般纳税人的话,会计核算一定要健全. 2、会计报表与账本不一致,要以会计帐为依据进行调整.因为,会计报表的编制是根据会计帐上的相关科目分析填列的.所以,先检查记帐凭证、明细帐、总帐登记是否正确,是否帐证相符、账帐相符. 3、如果各种明细帐与总帐调整后,达到帐帐相符了,根据调整后的帐本再进行编制会计报表.

扈广佳15369402330:    我是2月份刚接手过来的,发现总帐上年结转的余额与报表上的金额不一样,我该怎么调整呢还是不要管上年余额
骆严览:      : 这个需要确认差异原因: 1、报表登错:以账为准改报表,但由于已经报税,你可以修改发生数来处理或者如未审计的话,在审计的时候一起调. 2、账登错:补登账或调整 3、如果已经审计的话,该处不一致,有可能是因为审计做了调整,但账务未作,那需要补做的.


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